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“零申報”這4種情形,一定要當心!

日期:2019-08-16 09:44:43    打印    瀏覽次數(shù):1845

        實務中,企業(yè)經(jīng)常遇到當期納稅申報 “零申報”的情形。那么有哪些影響以及理解誤區(qū)呢?小編這就帶你來看一看。

        要點一:個稅“零申報”可正常開具《納稅記錄》

        問:自2019年1月1日起,納稅人申請開具稅款所屬期為2019年1月1日(含)以后的個人所得稅繳(退)稅情況證明的,稅務機關不再開具《稅收完稅證明》(文書式),調整為開具《納稅記錄》。那么,如果個稅“零申報”,實際沒有繳納稅款,能否正常開具《納稅記錄》?

        答:可以正常開具《納稅記錄》。

        納稅人2019年1月1日以后取得應稅所得并由扣繳義務人向稅務機關辦理了全員全額扣繳申報,或根據(jù)稅法規(guī)定自行向稅務機關辦理納稅申報的,不論是否實際繳納稅款,均可以申請開具《納稅記錄》。

        要點二:增值稅“零申報“記錄可能影響納稅信用等級評價

        問:我的公司去年全年增值稅有過“零申報”記錄,是否影響公司去年的納稅信用等級評定?

        答:影響納稅信用等級評價。

        依據(jù)納稅信用評價政策,因非正常原因一個評價年度內增值稅連續(xù)3個月或者累計6個月零申報、負申報的,當年不得評定為納稅信用A級。

        需要注意的是,這里“正常原因”是指:季節(jié)性生產經(jīng)營、享受政策性減免稅等正常情況原因,非正常原因是除上述原因外的其他原因。此外,增值稅納稅人按季申報的,視同連續(xù)3個月。

        要點三:免稅申報不能用“零申報”代替

        問:我公司是小規(guī)模納稅人,本期享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策,我可以直接零申報嗎?

        答:不可以。

        享受免稅政策的納稅人,填列各稅種納稅申報表時,應當對照報表填寫說明,在申報表免稅欄次如實填列實際免稅額,而不能簡單用“0”代替。

        你公司享受增值稅免稅政策,申報數(shù)字應如實填列《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第9欄“免稅銷售額”、第17欄“本期免稅額”。

        要點四:申報數(shù)字為零不能免除納稅人納稅申報義務

        問:企業(yè)當期申報數(shù)字為零,是否無需申報?

        答:錯誤。

        依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條,納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務機關依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關根據(jù)實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料。企業(yè)無論當期納稅申報表有無數(shù)字,都應當履行按期納稅申報義務。

        同時,依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,或者扣繳義務人未按照規(guī)定的期限向稅務機關報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表和有關資料的,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。

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